目 录
第一部分 萍乡市人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 萍乡市人民政府办公室2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 萍乡市人民政府办公室2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市人民政府办公室概况
一、主要职责
1.负责市政府会议的会务工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
3.办理党中央、国务院及其各部门、省委、省政府及其各部门和市委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报市政府领导决定。
4.研究市政府各部门、各县(区)政府请示市政府的问题,提出审核意见,报市政府领导决定。
5.根据市政府领导指示,对市政府各部门之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报市政府领导决定。
6.督促检查市政府各部门和各县(区)政府对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导报告。
7.负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系,组织、监督有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协委员、省政协委员、市政协委员提案,协助办理市政府领导交办的有关信访事项。
8.根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议。
9.负责市政府值班工作和全市政府系统信息工作,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理有关方面向市政府反映的重要问题。
10.协助市政府领导组织、处理需由市政府直接处理的公共突发事件和重大事故。
11.贯彻落实党的统一战线政策,承办参事的选聘和具体工作。
12.负责市政府办公室归口下属单位的管理工作;负责市政府各部门办公室的业务指导;负责市政府办公室系统党的建设、精神文明建设和干部职工思想政治工作。
13.办理市委、市政府领导交办的其它工作。
二、全系统单位基本情况
市政府办全系统共有预算单位11个,包括机关和10个所属二级预算单位,定编148人;财政负担在职编内人员126人,离休人员1人。下属2个独立核算行政单位:市法制办、市宗教局;下属4个独立核算参照公务员管理事业单位:市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻南昌办事处、市政府驻广州办事处;下属1个独立核算自收自支事业单位:市仲裁委;下属2个非独立核算全额事业单位:市政府厦门招商中心、市网站服务中心;下属1个非独立核算参照公务员管理事业单位:撤销市政府四办事处。
第二部分 萍乡市人民政府办公室2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年萍乡市人民政府办公室收入预算总额为 2455.8 万元,较上年预算安排增加237.10 万元,其中:财政拨款收入 2295.41万元,事业收入0万元,上年结转160.39 万元。
(二)支出预算情况
2017年萍乡市人民政府办公室支出预算总额为 2455.8 万元,较上年预算安排增加237.10万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出2301.27万元,包括工资福利支出1434.01万元、商品和服务支出748.63万元、对个人和家庭的补助118.63万元;项目支出154.53 万元,包括商品和服务支出154.53 万元、其他资本性支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2056.28万元,社会保障与就业支出 208.62 万元,医疗卫生与计划生育支出82.64 万元,住房保障支出 108.26万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 1434.01 万元,商品和服务支出903.16万元,对个人和家庭补助支出118.63 万元,其他资本性支出 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年萍乡市人民政府办公室财政拨款支出预算 2295.41 万元,较上年预算安排增加212.36 万元,具体支出情况是:一般公共服务1908.04 万元,社会保障和就业支出 200.47万元,医疗卫生与计划生育支出 82.64 万元,住房保障支出104.26万元。
(四)政府性基金情况
2017年萍乡市人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年部门机关运行费预算 748.63万元,比2016年预算增加78.39万元,增长12 %。主要原因是车改后,将车贴经费列入其他交通经费预算。
(六)政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额238.86 万元,其中:政府采购货物预算238.86 万元、工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年3 月20 日,部门共有车辆 8 辆,全部为一般公务用车。
2017年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0 万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年萍乡市人民政府办公室“三公”经费年初预算安排 125.45 万元。其中:
因公出国(境)费 10 万元,比上年增10 万元,主要原因是2017年申报了出国考察计划,所以列了此预算。
公务接待费 67.96万元,比上年减少7.21万元,主要原因是计划进一步减少公务接待,节约经费。
公务用车运行维护费 47.49 万元,比上年增加8.44 万元,主要原因是2016年公务用车改革,公车运行经费财政没有预算,车改后,政府办机关和几个办事处共保留了8辆公务用车,增加了公车运行经费预算。
第三部分 萍乡市人民政府办公室2017年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。